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[最新消息] 关于2023年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知

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发表于 2023-10-8 09:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 同和服务 于 2023-10-9 09:41 编辑

工业和信息化部办公厅关于2023年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知

工信厅财函﹝2023﹞ 267号

各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门:


  为深入贯彻党的二十大精神和党中央、国务院关于推进新型工业化的重大决策部署,根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告〔2023〕43号),现将相关事项通知如下:

  一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人,高新技术企业是指按照《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)规定认定的高新技术企业。

  二、各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门(以下称地方工信部门)会同同级科技、财政、税务部门确定享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单。进入名单的企业应同时符合以下条件:(一)企业为有效期内高新技术企业,在高新技术企业认定管理工作网(http://www.innocom.gov.cn/)上填报的“所属行业”属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)中“制造业”门类(C门类);(二)2023年1月1日至8月31日期间,企业从事制造业业务相应发生的销售额合计占全部销售额比重50%(不含)以上。

  三、申请列入名单的企业应于2023年10月12日前登录高新技术企业认定管理工作网,根据提示进入相应模块进行申报,生成纸质文件并加盖公章后报地方工信部门。地方工信部门10月17日前将确定的名单推送同级税务部门,同时报送火炬高技术产业开发中心(样式见附件1)。申报企业可于10月17日后从信息填报系统中查询相关情况,在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。未及时申报企业后续可继续申报,地方工信部门于每月底前将确定的名单推送同级税务部门,同时报送火炬高技术产业开发中心。

  四、2023年新认定为高新技术企业并申请列入名单的,应于2024年3月31日前根据本通知第二条要求提交补充申报,由地方工信部门于2024年4月10日前形成补充名单推送同级税务部门,同时报送火炬高技术产业开发中心。补充申报企业可于2024年4月10日后从信息填报系统中查询相关情况,在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。

  五、地方工信部门在确定名单时,应在符合政策规定的前提下,着力支持但不限于重点产业链供应链“白名单”企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、先进制造业集群内企业等。

  六、名单采取“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的申请方式,企业对所提供材料和数据的真实性负责。地方工信部门应对名单内企业加强日常监督管理,如发现存在不符合政策条件的企业,形成不再享受先进制造业企业增值税加计抵减政策名单(样式见附件2),于次月1日前推送同级税务部门并报送火炬高技术产业开发中心,名单内企业自不符合政策条件之月起不再享受政策。

  联系方式:
  工业和信息化部财务司:010-68206387
  火炬高新技术产业开发中心:010-88656256
工业和信息化部办公厅
                                      2023年9月27日

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发表于 2023-12-10 12:56:37 | 显示全部楼层
显示先进制造企业名单已经通过,但是在今天申报11月增值税的时候没有跳出可勾选界面,是还缺少什么步骤么?
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 楼主| 发表于 2023-12-12 13:26:28 | 显示全部楼层
S20230612085330 发表于 2023-12-10 12:56
显示先进制造企业名单已经通过,但是在今天申报11月增值税的时候没有跳出可勾选界面,是还缺少什么步骤么? ...

附列资料四,本期发生额手工填写
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发表于 2023-12-18 14:05:26 | 显示全部楼层
有出口退税的企业怎么享受先进制造业增值税加计抵减
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 楼主| 发表于 2023-12-19 15:11:10 | 显示全部楼层
S20230607155038 发表于 2023-12-18 14:05
有出口退税的企业怎么享受先进制造业增值税加计抵减

本期发生额填写今年1月至今累计可加计抵减部分
如果存在无法划分不得计提加计抵减额的进项税额,需按下列公式分所属期计算出不得计提加计抵减额的进项税额,在发生额中将本期发生额手动修改为扣减后的加计抵减发生额。
不得计提加计抵减额的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×当期出口货物劳务和发生跨境应税行为的销售额÷当期全部销售额
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